重庆市江津区融媒体中心2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
重庆市江津区融媒体中心为区委直属正处级全额拨款事业单位,归口区委宣传部领导。主要职责任务是:
1、贯彻落实党的新闻宣传方针政策。围绕党和国家工作全局,市委、市政府部署要求,宣传阐释党的政策主张、反映群众意愿呼声,传播社会主流价值,广泛凝聚社会共识。
2、围绕区委、区政府中心工作,坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向,开展新闻宣传,为全区经济社会高质量发展营造良好的舆论氛围。
3、坚持移动优先原则,以最江津客户端为龙头,同步负责江津日报、江津电视台、江津广播电台、江津网网站、微信公众号、微博、电子阅报栏、户外大屏等全媒体平台的内容生产、审核、分发。深度开展舆情监测、民意收集、数据分析、建言咨政等工作,服务公共决策,着力提升新闻舆论的传播力、引导力、影响力、公信力。
4、充分发挥综合服务平台作用,积极参与智慧政务建设,整合党政部门信息资源,提供申报审批、注册办证、投诉受理等一站式政务服务;适应信息需求日益细分的趋势,为基层干部群众提供网上党建、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务。
5、深入推进“媒体+”传媒创意产业发展和“大数据”信息技术产业发展,构建社区信息枢纽。着眼受众信息需求,开设特定社区、村镇的频道、板块、栏目,服务江津区新型智慧城市建设,搭建广大网民参与江津经济社会发展的互动平台。
6、做好与区外媒体新闻宣传通联工作,积极开展我区对外宣传和城市形象推广;积极组织承办区内各类群众性文化、体育、科普、公益活动,提升江津知名度和美誉度。
7、对江津文化传媒公司进行业务指导和管理。
8、完成区委、区政府和区委宣传部交办的其他任务。
(二)单位构成。
单位人员编制为135人,内设综合部、党群部、财务资产部、总编室、策划部、外宣部、时政新闻部、经济新闻部、民生新闻部、社会新闻部、报刊编辑部、视频编辑部、网媒编辑部、视频栏目部、专题部、广播部、播音主持部、社情部、运营部、通联部、视觉创作部、融媒技术部、网络研发部、大数据部等二十四个二级部门。
二、部门收支总体情况
(一)收入支出总体情况
2024年年初预算收入总计3340.11万元,支出总计3340.11万元。收支较上年预算数减少647.72万元, 减少16.24%,主要原因是本年度减少网络电视运营经费、外宣工作经费等项目经费。
(二)收入预算情况
2024年年初预算数3340.11万元,其中:上年结转0万元,一般公共预算拨款3340.11万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少647.72万元, 减少16.24%,主要原因是本年度减少网络电视运营经费、外宣工作经费等项目经费。
(三)支出预算情况
2024年年初预算数3340.11万元,其中:教育支出15.04万元,文化旅游体育与传媒支出2556.89万元,社会保障和就业支出478.41万元,卫生健康支出169.39万元,住房保障支出120.38万元。支出较去年减少647.72万元,主要是基本支出减少87.65万元,项目支出减少560.07万元。
三、财政拨款收入支出预算情况说明
2024年财政拨款收入年初预算数3340.11万元,支出年初预算数3340.11万元。收支较上年预算数减少647.72万元, 减少16.24%,主要原因是本年度减少网络电视运营经费、外宣工作经费等项目经费。
四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入3340.11万元,一般公共预算财政拨款支出3340.11万元,比2023年减少647.72万元。其中:基本支出2994.61万元,比2023年减少87.65万元,主要原因是2023年新增2人、退休4人,人员减少2人,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出345.5万元,比2023年增加减少560.07万元,主要原因是财政压减项目经费,减少网络电视运营经费、外宣工作经费等项目经费。
五、政府性基金预算收入支出情况说明
重庆市江津区融媒体中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、国有资本经营预算收入支出情况说明
重庆市江津区融媒体中心2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费总体情况说明
2024年一般公共预算“三公”经费年初预算29.5万元,比2023年减少11.5万元,下降28%,主要原因是财政压减资金支出,每台车辆运行维护费每年减少2万元。
(二)“三公”经费分项情况说明
2024年公务接待费用年初预算数6万元,比2023年减少0.5万元,主要原因是中央八项规定出台以来,单位严控公务接待费支出;
2024年公务用车运行维护费年初预算数24万元,比2023年减少11万元,主要原因是财政压减资金支出,每台车辆运行维护费每年减少2万元2024年公务车运行维护费减少11万元;
2024年公务用车购置费年初预算数0万元,比2023年无变化。
八、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额114.54万元:政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算107.54万元;其中一般公共预算拨款政府采购114.54万元:政府采购货物预算7万元、政府采购服务预算107.54万元。
3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款345.5万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月,所属各预算单位共有车辆8辆,一般公务用车7辆、特种专业技术用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
九、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)财政专户管理资金收入:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。
(四)上级补助收入:指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
(五)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。
(六)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指债务收入(不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款)、投资收益等收入。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人: 联系方式: 王锡敏 023-47588101